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천안시, 예산 2조원 시대 열었다!

생활SOC, 경제활성화 등 2600억 조기 편성…총 규모 2조700억원

정덕진 기자 | 기사입력 2019/03/22 [09:19]

천안시, 예산 2조원 시대 열었다!

생활SOC, 경제활성화 등 2600억 조기 편성…총 규모 2조700억원

정덕진 기자 | 입력 : 2019/03/22 [09:19]

 

천안시는 지난 142600억원 규모의 올해 첫 추경예산을 편성해 시의회에 제출했다고 22일 밝혔다.

 

이번 추경예산 편성은 지난해 1회 추경 편성시기보다 5개월 빠른 것으로, 경기 활성화와 일자리 사업에 재원을 신속히 편성하기 위해 지방교부세와 조정교부금을 추가로 확보하게 됐다.

 

이로써 천안시의 예산 총규모는 2700억 원으로 늘어나 예산 2조원 시대를 맞이하게 됐다.

 

세부적인 추경 예산안을 보면 총 세출규모는 당초 예산 18100억 원에서 14.4%(2600억 원)가 증가된 2700억 원으로, 일반회계는 13.8%(1900억 원) 늘어난 15700억 원, 특별회계는 16.3%(700억 원) 증가한 5000억 원이다.

 

세입예산은 정부의 지방분권 추진에 따른 지방소비세 인상분과 보통교부세 정산 분·확정 분, 본예산 이후 국도 비 보조금 변동분 등을 활용해 계상했다.

 

세출예산은 국도 비 교부결정에 따른 사업변경과 생활 SOC, 일자리 창출 동력을 확보하기 위한 사업에 초점을 맞췄다.

 

일반회계 예산편성을 살펴보면 일반 공공행정 910억 원(5.8%) 공공질서·안전 343억 원(2.2%) 교육 662억 원(4.2%) 문화·체육 827억 원(5.3%) 환경 954억 원(6.1%) 사회복지·보건 5738억 원(36.5%) 농림 814억 원(5.2%) 산업·교통 1939억 원(12.4%) 지역개발 1698(10.8%) 예비비 103억 원(0.7%) 기타 1712억 원(10.9%) 등이다.

 

이번 추경 주요 사업은 노인, 장애인, 어린이 등 사회적 약자에 대한 예산지원을 확대하기 위한 영유아 보육료 254억 원, 기초연금 144억 원, 아동수당 116억 원, 장애인활동지원 74억 원, 생계급여 38억 원 등이다.

 

시민들의 교육과 체육에 대한 다양한 욕구충족을 위해 초중고 친환경 무상급식 지원 105억 원, 북부스포츠센터건립 85억 원, 천안학생수영장 증축 15억 원을 추경에 반영했다.

 

또 각종 재난으로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 백석 자연재해위험개선지구 정비에 10억 원을 증액했고, 대기질 악화에 따른 미세먼지 저감대책의 일환으로 전기승용차와 수소 연료전지차 보급 39억 원, 미세먼지 차단 숲 조성 11억 원, 미세먼지 쉼터 설치에 4억 원을 신규 또는 증액 편성했다.

 

교통기반 확충과 교통편의증진을 위해서는 성성지구~번영로 도시계획도로 개설 52억 원, LG생활건강퓨처일반 산업단지~벽산() 연결도로개설에 50억 원 등 293억 원을 증액했다.

 

지역경제 활성화를 위한 지방투자촉진보조금 34억원, 한국광기술원 육성지원과 차세대 디스플레이 혁신공정플랫폼 구축에도 각각 5억 원이 반영됐다.

 

구본영 시장은 이번 추경예산은 일자리와 경기 활성화, 미세먼지 저감을 위해 공격적으로 편성한 만큼 시민들이 체감할 수 있는 예산편성이 될 것으로 기대 한다건전재정 기조를 유지하면서 보편적 복지사업과 일자리 사업에 우선해 시민생활과 지역발전에 집중 하겠다고 밝혔다.

 

2019년도 제1회 추경예산안은 천안시의회 제220회 임시회에 상정돼 오는 22일 제안 설명을 시작으로 28일 본회의 의결·최종 확정된다.

 

2019년도 제1회 추경예산안 개요

 

총 괄

(단위 : 억원)

회 계 별

추경예산()

당초예산

증 감

 

%

20,700

18,100

2,600

14.4

일 반 회 계

15,700

13,800

1,900

13.8

특 별 회 계

5,000

4,300

700

16.3

 

 

특별회계 규모

(단위 : 억원)

구 분

추경예산()

당초예산

증 감

 

비 고

%

합 계

5,000

4,300

700

16.3

 

 

소 계

3,820

3,124

696

22.3

 

상 수 도

1,340

1,160

180

15.5

 

하수도

1,400

884

516

58.4

 

공영개발

1,080

1,080

0

0.0

 

소 계

1,180

1,176

4

0.3

 

 

산업단지

122

122

0

0.0

 

농공지구

11

11

0

0.0

 

의료급여

58

55

3

5.5

 

도시재생

143

143

0

0.0

 

도시교통

181

180

1

0.6

 

주택사업

4

4

0

0.0

 

토지구획

638

638

0

0.0

 

경영수익

23

23

0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

일반회계 세입·세출 예산() 입체 분석

(단위 : 억원)

 

세 입 (15,700억원)

세 출 (15,700억원)

지방세

4,550

(29.0%)

일반공공행정

910

(5.8%)

세외수입

821

(5.2%)

공공질서·안전

343

(2.2%)

교육

662

(4.2%)

지방교부세

2,677

(17.1%)

문화·체육

827

(5.3%)

조정교부금

1,025

(6.5%)

환경보호

954

(6.1%)

국비보조금

3,781

(24.1%)

사회복지·보건

5,738

(36.5%)

농림해양수산

814

(5.2%)

도비보조금

1,528

(9.7%)

산업 및 교통

1,939

(12.4%)

지방채

0

(0.0%)

지역개발

1,698

(10.8%)

보전수입

602

(3.8%)

예비비

103

(0.7%)

내부거래

716

(4.6%)

기타

1,712

(10.9%)

 

 

재정자립도

세출추이

1회 추경

당초 예산

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

세입·세출 예산 현황

 

(단위 : 억원, %)

예산액

 

기정액

 

비교증감

 

구성비

구성비

증감률

총 계

15,700

100

13,800

100

1,900

13.8

100

지방세수입

4,550

29

4,450

32.2

100

2.3

 

110

지방세

4,550

29

4,450

32.2

100

2.3

200

세외수입

821

5.2

800

5.8

21

2.7

 

210

경상적세외수입

621

3.9

611

4.4

10

1.7

 

220

임시적세외수입

200

1.3

189

1.4

11

5.7

300

지방교부세

2,677

17.1

1,900

13.8

777

40.9

 

310

지방교부세

2,677

17.1

1,900

13.8

777

40.9

400

조정교부금등

1,025

6.5

910

6.6

115

12.6

 

420

군조정교부금등

1,025

6.5

910

6.6

115

12.6

500

보조금

5,309

33.8

4,422

32.0

887

20.1

 

510

국고보조금등

3,781

24.1

3,155

22.9

626

19.8

 

520

도비보조금등

1,528

9.7

1,267

9.1

261

20.7

700

보전수입등및내부거래

1,318

8.4

1,318

9.6

0

0

 

710

보전수입등

602

3.8

602

4.4

0

0

 

720

내부거래

716

4.6

716

5.2

0

0

 

 

(단위 : 억원, %)

구 분

예 산 액

 

기 정 액

 

비교증감

 

구성비

구성비

증감률

총 계

15,700

100.0

13,800

100.0

1,900

13.8

010

일반공공행정

910

5.8

880

6.4

30

3.4

 

011

입법및선거관리

23

0.1

22

0.2

1

5.0

 

013

지방행정재정지원

361

2.3

361

2.6

0

0.0

 

016

일반행정

526

3.4

497

3.6

29

5.8

020

공공질서및안전

343

2.2

318

2.3

25

8.2

 

023

경찰

67

0.4

65

0.5

2

3.3

 

025

재난방재민방위

276

1.8

253

1.8

23

9.4

050

교육

662

4.2

509

3.7

153

30.0

 

051

유아및초중등교육

648

4.1

496

3.6

152

30.7

 

053

평생직업교육

14

0.1

13

0.1

1

4.3

060

문화및관광

827

5.3

678

4.9

149

22.0

 

061

문화예술

466

3.0

442

3.2

24

5.0

 

062

관광

47

0.3

47

0.3

0

0.0

 

063

체육

253

1.6

138

1.0

115

83.6

 

064

문화재

61

0.4

51

0.4

10

20.1

070

환경보호

954

6.1

859

6.2

95

11.0

 

071

상하수도수질

211

1.4

178

1.3

33

19.0

 

072

폐기물

612

3.9

599

4.3

13

2.2

 

073

대기

124

0.8

76

0.6

48

62.0

 

074

자연

4

0.0

3

0.0

1

8.8

 

076

환경보호일반

3

0.0

3

0.0

0

0.0

 

 

(단위 : 억원, %)

구 분

예 산 액

 

기 정 액

 

비교증감

 

구성비

구성비

증감률

080

사회복지

5,389

34.3

4,528

32.8

861

19.0

 

081

기초생활보장

492

3.1

454

3.3

38

8.5

 

082

취약계층지원

582

3.7

454

3.3

128

28.0

 

084

보육가족및여성

2,518

16.0

2,060

14.9

458

22.0

 

085

노인청소년

1,402

8.9

1,201

8.7

201

16.7

 

086

노동

71

0.5

66

0.5

5

7.4

 

087

보훈

57

0.4

55

0.4

2

3.7

 

088

주택

153

1.0

153

1.1

0

0.0

 

089

사회복지일반

114

0.7

85

0.6

29

33.9

090

보건

349

2.2

304

2.2

45

14.6

 

091

보건의료

344

2.2

300

2.2

44

14.3

 

093

식품의약안전

5

0.0

4

0.0

1

36.7

100

농림해양수산

814

5.2

697

5.1

117

16.8

 

101

농업농촌

676

4.3

569

4.2

107

18.8

 

102

임업산촌

138

0.9

128

0.9

10

1.9

110

산업중소기업

364

2.3

306

2.2

58

18.9

 

114

산업진흥고도화

364

2.3

306

2.2

58

18.9

120

수송및교통

1,575

10.0

1,283

9.3

292

22.8

 

121

도로

921

5.9

680

4.9

241

35.4

 

126

대중교통물류등기타

654

4.1

603

4.4

51

8.6

140

국토및지역개발

1,698

10.8

1,637

11.9

61

3.7

 

141

수자원

160

1.0

160

1.2

0

0.0

 

142

지역및도시

1,486

9.5

1,430

10.4

56

4.0

 

143

산업단지

52

0.3

47

0.3

5

10.1

160

예비비

103

0.7

101

0.7

2

1.8

 

161

예비비

103

0.7

101

0.7

2

1.8

900

기타

1,712

10.9

1,700

12.3

12

0.7

 

901

기타

1,712

10.9

1,700

12.3

12 

0.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

세 입

 

(단위 : 백만원)

순세계잉여금

18,000

 

 

 

세 출

 

(단위 : 백만원)

징수수용가관리

9

공공운영비 등 9

상수도시설물유지관리

15

인터넷회선 사용료 15

상수도 공급 확대

500

성남면 대흥리 배수관 매설공사 100

동면 동산2리 배수관 매설공사 140

중로 1-23호선 배수관 연결공사 180

목천읍 신계1리 가압장 설치공사 80

직산 배수지 증설

2,000

기본 및 실시설계용역 2,000

상수도노후관정비

604

야간 긴급누수수선 100

성환천 교량 상수도 이설공사 450

상수도콜센터 차량교체 54

수돗물 생산 관리

269

일반운영비 등 10

입장안성천 규제해제 및 상생발전연구200

병천정수장 관리동 보수 공사 20

병천정수장 냉난방기 등 자산취득비 39

예비비

11,963

예비비 11,963

인력운영비

211

인건비 등 211

기본경비

2,429

공공운영비 등 29

천안시 블록시스템 구축 설계용역 2,400

 

 

 

 

 

 

 

세 입

(단위 : 백만원)

순세계잉여금

51,650

 

 

 

세 출

(단위 : 백만원)

하수도의 설치 및 관리

9

사무관리비 등 9

하수관거정비

120

하수처리장 실험실 증축 등 120

하수관거정비(성환3단계)

1,500

성환처리구역 차집관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 1,500

하수처리시설정비

1,732

천안하수처리장 위험기구 안전검사 등 28

여과기 제어반 교체 등 시설장비유지 293

원심분리기 인버터 구입 등 재료비 38

하수슬러지자원화처리시설 민간위탁경비 200

성환하수처리시설 관리업무 대행 180

병천하수처리장 실험실 증축 150

성환하수처리시설 2차침전지 계면계 설치 175

하수슬러지 자원화처리시설 관리 200

자산및물품취득비 94

예비비

48,440

예비비 48,440

인력운영비

88

인건비 등 88

기본경비

1

시설장비유지비 등 1

 

 

 

 

 

 

 

세 입

(단위 : 백만원)

부당이득금 환수수입

10

순세계잉여금

74

국고보조금 집행잔액

141

도비보조금 집행잔액

25

 

세 출

(단위 : 백만원)

국고보조금반환금

141

도비보조금반환금

25

과오납금 등

74

예비비

10

 

 

 

 

 

 

 

세 입

(단위 : 백만원)

공공예금 이자수입

10

균형발전특별회계보조금

60

도비보조금

30

 

 

 

세 출

 

(단위 : 백만원)

교통정책과

(30)

 

교통안전시설설치정비

90

어린이보호구역옐로카펫설치 70

어린이보호구역개선 130

어린이보호구역 교통안전시설설치및정비 110

예비비

120

 

 

 

 

대중교통과

(130)

 

지능형교통체계관리

130

버스정보안내단말기(BIT) 설치 130

 

 

 

 

 

 

 

 

세 출

(단위 : 백만원)

신방통정지구유지관리

25

부성지구도시개발

700

예비비

725

 

 

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