천안시, 예산 2조원 시대 열었다!
생활SOC, 경제활성화 등 2600억 조기 편성…총 규모 2조700억원
정덕진 기자 | 입력 : 2019/03/22 [09:19]
천안시는 지난 14 일 2600 억원 규모의 올해 첫 추경예산을 편성해 시의회에 제출했다고 22 일 밝혔다 .
이번 추경예산 편성은 지난해 1 회 추경 편성시기보다 5 개월 빠른 것으로 , 경기 활성화와 일자리 사업에 재원을 신속히 편성하기 위해 지방교부세와 조정교부금을 추가로 확보하게 됐다 .
이로써 천안시의 예산 총규모는 2 조 700 억 원으로 늘어나 예산 2 조원 시대를 맞이하게 됐다 .
세부적인 추경 예산안을 보면 총 세출규모는 당초 예산 1 조 8100 억 원에서 14.4%(2600 억 원 ) 가 증가된 2 조 700 억 원으로 , 일반회계는 13.8%(1900 억 원 ) 늘어난 1 조 5700 억 원 , 특별회계는 16.3%(700 억 원 ) 증가한 5000 억 원이다 .
세입예산은 정부의 지방분권 추진에 따른 지방소비세 인상분과 보통교부세 정산 분 · 확정 분 , 본예산 이후 국도 비 보조금 변동분 등을 활용해 계상했다 .
세출예산은 국도 비 교부결정에 따른 사업변경과 생활 SOC, 일자리 창출 동력을 확보하기 위한 사업에 초점을 맞췄다 .
일반회계 예산편성을 살펴보면 △ 일반 공공행정 910 억 원 (5.8%) △ 공공질서 · 안전 343 억 원 (2.2%) △ 교육 662 억 원 (4.2%) △ 문화 · 체육 827 억 원 (5.3%) △ 환경 954 억 원 (6.1%) △ 사회복지 · 보건 5738 억 원 (36.5%) △ 농림 814 억 원 (5.2%) △ 산업 · 교통 1939 억 원 (12.4%) △ 지역개발 1698 억 (10.8%) △ 예비비 103 억 원 (0.7%) △ 기타 1712 억 원 (10.9%) 등이다 .
이번 추경 주요 사업은 노인 , 장애인 , 어린이 등 사회적 약자에 대한 예산지원을 확대하기 위한 영유아 보육료 254 억 원 , 기초연금 144 억 원 , 아동수당 116 억 원 , 장애인활동지원 74 억 원 , 생계급여 38 억 원 등이다 .
시민들의 교육과 체육에 대한 다양한 욕구충족을 위해 초중고 친환경 무상급식 지원 105 억 원 , 북부스포츠센터건립 85 억 원 , 천안학생수영장 증축 15 억 원을 추경에 반영했다 .
또 각종 재난으로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 백석 자연재해위험개선지구 정비에 10 억 원을 증액했고 , 대기질 악화에 따른 미세먼지 저감대책의 일환으로 전기승용차와 수소 연료전지차 보급 39 억 원 , 미세먼지 차단 숲 조성 11 억 원 , 미세먼지 쉼터 설치에 4 억 원을 신규 또는 증액 편성했다 .
교통기반 확충과 교통편의증진을 위해서는 성성지구 ~ 번영로 도시계획도로 개설 52 억 원 , LG 생활건강퓨처일반 산업단지 ~ 벽산 ( 아 ) 연결도로개설에 50 억 원 등 293 억 원을 증액했다 .
지역경제 활성화를 위한 지방투자촉진보조금 34 억원 , 한국광기술원 육성지원과 차세대 디스플레이 혁신공정플랫폼 구축에도 각각 5 억 원이 반영됐다 .
구본영 시장은 “ 이번 추경예산은 일자리와 경기 활성화 , 미세먼지 저감을 위해 공격적으로 편성한 만큼 시민들이 체감할 수 있는 예산편성이 될 것으로 기대 한다 ” 며 “ 건전재정 기조를 유지하면서 보편적 복지사업과 일자리 사업에 우선해 시민생활과 지역발전에 집중 하겠다 ” 고 밝혔다 .
2019 년도 제 1 회 추경예산안은 천안시의회 제 220 회 임시회에 상정돼 오는 22 일 제안 설명을 시작으로 28 일 본회의 의결 · 최종 확정된다 .
2019 년도 제 1 회 추경예산안 개요
총 괄
( 단위 : 억원 )
회 계 별
추경예산 ( 안 )
당초예산
증 감
%
계
20,700
18,100
2,600
14.4
일 반 회 계
15,700
13,800
1,900
13.8
특 별 회 계
5,000
4,300
700
16.3
특별회계 규모
( 단위 : 억원 )
구 분
추경예산 ( 안 )
당초예산
증 감
비 고
%
합 계
5,000
4,300
700
16.3
소 계
3,820
3,124
696
22.3
공
기
업
상 수 도
1,340
1,160
180
15.5
하수도
1,400
884
516
58.4
공영개발
1,080
1,080
0
0.0
소 계
1,180
1,176
4
0.3
기
타
산업단지
122
122
0
0.0
농공지구
11
11
0
0.0
의료급여
58
55
3
5.5
도시재생
143
143
0
0.0
도시교통
181
180
1
0.6
주택사업
4
4
0
0.0
토지구획
638
638
0
0.0
경영수익
23
23
0
0.0
일반회계 세입 · 세출 예산 ( 안 ) 입체 분석
( 단위 : 억원 )
세 입 (1 조 5,700 억원 )
〓
세 출 (1 조 5,700 억원 )
지방세
4,550
( 29.0 %)
일반공공행정
910
( 5.8 %)
세외수입
821
( 5.2 %)
공공질서 · 안전
343
( 2.2 %)
교육
662
( 4.2 %)
지방교부세
2,677
( 17.1 %)
문화 · 체육
827
( 5.3 %)
조정교부금
1,025
( 6.5 %)
환경보호
954
( 6.1 %)
국비보조금
3,781
( 24.1 %)
사회복지 · 보건
5,738
( 36.5 %)
농림해양수산
814
( 5.2 %)
도비보조금
1,528
( 9.7 %)
산업 및 교통
1,939
( 12.4 %)
지방채
0
( 0.0 %)
지역개발
1,698
( 10.8 %)
보전수입
602
( 3.8 %)
예비비
103
( 0.7 %)
내부거래
716
( 4.6 %)
기타
1,712
( 10.9 %)
◾ 재정자립도
◾ 세출추이
【 제 1 회 추경 】
【 당초 예산 】
세입 · 세출 예산 현황
( 단위 : 억원 , %)
장 ․ 관 ․ 항
예산액
기정액
비교증감
구성비
구성비
증감률
총 계
15,700
100
13,800
100
1,900
13.8
100
지방세수입
4,550
29
4,450
32.2
100
2.3
110
지방세
4,550
29
4,450
32.2
100
2.3
200
세외수입
821
5.2
800
5.8
21
2.7
210
경상적세외수입
621
3.9
611
4.4
10
1.7
220
임시적세외수입
200
1.3
189
1.4
11
5.7
300
지방교부세
2,677
17.1
1,900
13.8
777
40.9
310
지방교부세
2,677
17.1
1,900
13.8
777
40.9
400
조정교부금등
1,025
6.5
910
6.6
115
12.6
420
시 ㆍ 군조정교부금등
1,025
6.5
910
6.6
115
12.6
500
보조금
5,309
33.8
4,422
32.0
887
20.1
510
국고보조금등
3,781
24.1
3,155
22.9
626
19.8
520
시 ㆍ 도비보조금등
1,528
9.7
1,267
9.1
261
20.7
700
보전수입등및내부거래
1,318
8.4
1,318
9.6
0
0
710
보전수입등
602
3.8
602
4.4
0
0
720
내부거래
716
4.6
716
5.2
0
0
( 단위 : 억원 , %)
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
총 계
15,700
100.0
13,800
100.0
1,900
13.8
010
일반공공행정
910
5.8
880
6.4
30
3.4
011
입법및선거관리
23
0.1
22
0.2
1
5.0
013
지방행정 ㆍ 재정지원
361
2.3
361
2.6
0
0.0
016
일반행정
526
3.4
497
3.6
29
5.8
020
공공질서및안전
343
2.2
318
2.3
25
8.2
023
경찰
67
0.4
65
0.5
2
3.3
025
재난방재 ㆍ 민방위
276
1.8
253
1.8
23
9.4
050
교육
662
4.2
509
3.7
153
30.0
051
유아및초중등교육
648
4.1
496
3.6
152
30.7
053
평생 ㆍ 직업교육
14
0.1
13
0.1
1
4.3
060
문화및관광
827
5.3
678
4.9
149
22.0
061
문화예술
466
3.0
442
3.2
24
5.0
062
관광
47
0.3
47
0.3
0
0.0
063
체육
253
1.6
138
1.0
115
83.6
064
문화재
61
0.4
51
0.4
10
20.1
070
환경보호
954
6.1
859
6.2
95
11.0
071
상하수도 ㆍ 수질
211
1.4
178
1.3
33
19.0
072
폐기물
612
3.9
599
4.3
13
2.2
073
대기
124
0.8
76
0.6
48
62.0
074
자연
4
0.0
3
0.0
1
8.8
076
환경보호일반
3
0.0
3
0.0
0
0.0
( 단위 : 억원 , %)
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
080
사회복지
5,389
34.3
4,528
32.8
861
19.0
081
기초생활보장
492
3.1
454
3.3
38
8.5
082
취약계층지원
582
3.7
454
3.3
128
28.0
084
보육 ㆍ 가족및여성
2,518
16.0
2,060
14.9
458
22.0
085
노인 ㆍ 청소년
1,402
8.9
1,201
8.7
201
16.7
086
노동
71
0.5
66
0.5
5
7.4
087
보훈
57
0.4
55
0.4
2
3.7
088
주택
153
1.0
153
1.1
0
0.0
089
사회복지일반
114
0.7
85
0.6
29
33.9
090
보건
349
2.2
304
2.2
45
14.6
091
보건의료
344
2.2
300
2.2
44
14.3
093
식품의약안전
5
0.0
4
0.0
1
36.7
100
농림해양수산
814
5.2
697
5.1
117
16.8
101
농업 ㆍ 농촌
676
4.3
569
4.2
107
18.8
102
임업 ㆍ 산촌
138
0.9
128
0.9
10
1.9
110
산업 ㆍ 중소기업
364
2.3
306
2.2
58
18.9
114
산업진흥 ㆍ 고도화
364
2.3
306
2.2
58
18.9
120
수송및교통
1,575
10.0
1,283
9.3
292
22.8
121
도로
921
5.9
680
4.9
241
35.4
126
대중교통 ㆍ 물류등기타
654
4.1
603
4.4
51
8.6
140
국토및지역개발
1,698
10.8
1,637
11.9
61
3.7
141
수자원
160
1.0
160
1.2
0
0.0
142
지역및도시
1,486
9.5
1,430
10.4
56
4.0
143
산업단지
52
0.3
47
0.3
5
10.1
160
예비비
103
0.7
101
0.7
2
1.8
161
예비비
103
0.7
101
0.7
2
1.8
900
기타
1,712
10.9
1,700
12.3
12
0.7
901
기타
1,712
10.9
1,700
12.3
12
0.7
( 단위 : 백만원 )
◦ 순세계잉여금
18,000
( 단위 : 백만원 )
◦ 징수수용가관리
9
∙ 공공운영비 등 9
◦ 상수도시설물유지관리
15
∙ 인터넷회선 사용료 15
◦ 상수도 공급 확대
500
∙ 성남면 대흥리 배수관 매설공사 100
∙ 동면 동산 2 리 배수관 매설공사 140
∙ 중로 1-23 호선 배수관 연결공사 180
∙ 목천읍 신계 1 리 가압장 설치공사 80
◦ 직산 배수지 증설
2,000
∙ 기본 및 실시설계용역 2,000
◦ 상수도노후관정비
604
∙ 야간 긴급누수수선 100
∙ 성환천 교량 상수도 이설공사 450
∙ 상수도콜센터 차량교체 54
◦ 수돗물 생산 관리
269
∙ 일반운영비 등 10
∙ 입장안성천 규제해제 및 상생발전연구 200
∙ 병천정수장 관리동 보수 공사 20
∙ 병천정수장 냉난방기 등 자산취득비 39
◦ 예비비
11,963
∙ 예비비 11,963
◦ 인력운영비
211
∙ 인건비 등 211
◦ 기본경비
2,429
∙ 공공운영비 등 29
∙ 천안시 블록시스템 구축 설계용역 2,400
( 단위 : 백만원 )
◦ 순세계잉여금
51,650
( 단위 : 백만원 )
◦ 하수도의 설치 및 관리
9
∙ 사무관리비 등 9
◦ 하수관거정비
△ 120
∙ 하수처리장 실험실 증축 등 △ 120
◦ 하수관거정비 ( 성환 3 단계 )
1,500
∙ 성환처리구역 차집관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 1,500
◦ 하수처리시설정비
1,732
∙ 천안하수처리장 위험기구 안전검사 등 28
∙ 여과기 제어반 교체 등 시설장비유지 293
∙ 원심분리기 인버터 구입 등 재료비 38
∙ 하수슬러지자원화처리시설 민간위탁경비 △ 200
∙ 성환하수처리시설 관리업무 대행 180
∙ 병천하수처리장 실험실 증축 150
∙ 성환하수처리시설 2 차침전지 계면계 설치 175
∙ 하수슬러지 자원화처리시설 관리 200
∙ 자산및물품취득비 94
◦ 예비비
48,440
∙ 예비비 48,440
◦ 인력운영비
88
∙ 인건비 등 88
◦ 기본경비
1
∙ 시설장비유지비 등 1
( 단위 : 백만원 )
◦ 부당이득금 환수수입
10
◦ 순세계잉여금
74
◦ 국고보조금 집행잔액
141
◦ 도비보조금 집행잔액
25
( 단위 : 백만원 )
◦ 국고보조금반환금
141
◦ 도비보조금반환금
25
◦ 과오납금 등
74
◦ 예비비
10
( 단위 : 백만원 )
◦ 공공예금 이자수입
10
◦ 균형발전특별회계보조금
60
◦ 도비보조금
30
( 단위 : 백만원 )
【 교통정책과 】
( △ 30)
◦ 교통안전시설설치정비
90
∙ 어린이보호구역옐로카펫설치 70
∙ 어린이보호구역개선 130
∙ 어린이보호구역 교통안전시설설치및정비 △ 110
◦ 예비비
△ 120
【 대중교통과 】
(130)
◦ 지능형교통체계관리
130
∙ 버스정보안내단말기 (BIT) 설치 130
( 단위 : 백만원 )
◦ 신방통정지구유지관리
25
◦ 부성지구도시개발
700
◦ 예비비
△ 725
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